为全面总结国投集团上半年内部审计工作成效,进一步推进内部审计工作,乐山国投集团于2024年9月5日组织召开了内部审计工作推进会。集团相关领导、集团审计法务与合规部人员和十家直(代)管企业负责人及财务负责人参加了会议。
会议由审计法务与合规部负责人向参会人员宣贯了省市两级审计机关及国资监管部门近期印发的审计工作相关文件,通报了集团直(代)管企业年度综合审计情况以及今年两项专项审计情况。年度综合审计共审计集团直(代)管企业及控股子企业30家,反馈问题205项,内容涵盖财务管理、会计核算、综合管理、内控管理等方面,根据反馈的问题,提出管理提升建议167项,并形成了审计反馈问题整改台账。专项审计共审计两家集团直(代)管企业,反馈问题27项,提出整改建议意见17项。
会议对审计问题整改工作和下一步的内审工作作了安排和部署,要求相关企业迅速开展审计反馈问题整改工作,限期完成问题整改。
乐山市纪委监委驻国投集团纪检监察组组长、集团党委副书记、纪委书记朱晓东同志在会上强调,集团各级企业一是要高度重视审计反馈问题整改工作,制定整改计划,明确时间节点,确保审计反馈问题得到迅速有效解决;二是要针对专项审计中涉及的部分典型问题,进行认真总结和深刻反思,企业的任何经营活动必须严格遵守国家法律法规与规章制度,务必做到依法合规,风险可控,确保实现国有资产保值增值的目标;三是对于部分普遍性的问题,要深入剖析根源,举一反三,采取根本性措施,杜绝问题再次发生。